Číslo faktúry: 114/020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica
Adresa dodávateľa: Holumnica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: réžia obedov zamestnanci
Fakturovaná suma: 21.56 € s DPH
Dátum doručenia: 30.03.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020