Číslo faktúry: 177/023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica
Adresa dodávateľa: Holumnica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: réžia obedy zamestnanci
Fakturovaná suma: 520.80 € s DPH
Dátum doručenia: 28.04.2023
Datum zverejnenia: 05.05.2023