Číslo faktúry: 435/024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma: 165.70 € s DPH
Dátum doručenia: 03.10.2024
Datum zverejnenia: 08.10.2024