Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | elektrina 018/023 |
421.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
02.02.2023 | elektrina 019/023 |
2560.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
02.02.2023 | elektrina 020/023 |
372.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
02.02.2023 | servisný poplatok Rozana 021/023 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK Hlas | 11.01.2023 | |
02.02.2023 | zemný plyn 022/023 |
2629.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 13.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 023/023 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 024/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 025/023 |
30.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 026/023 |
44.71 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 027/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | vodné 028/023 |
9.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | distribúcia TV Markíza 029/023 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.01.2023 | |
02.02.2023 | internetové pripojenie 030/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.01.2023 | |
02.02.2023 | distribučný poplatok TA 3... 031/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.01.2023 | |
02.02.2023 | retransmisia TV JOJ... 032/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2023 |
Zobrazených 991 - 1005 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 63 64 65 66 67 68 69 70 71 … 193 194 Nasledujúca »