Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | retransmisia 338/020 |
65.96 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | telekomunikačné služby 339/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | telekomunikačné služby 340/020 |
22.54 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 341/020 |
131.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 342/020 |
72.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 343/020 |
93.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 344/020 |
377.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | elektrina 345/020 |
82.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
16.10.2020 | TA3 distrib. poplatok 346/020 |
30.70 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.10.2020 | |
16.10.2020 | vývoz kontajnerov 347/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
16.10.2020 | vývoz popolníc 348/020 |
460.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
16.10.2020 | distribúcia Markíza... 349/020 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 15.10.2020 | |
16.10.2020 | zameranie chodníkov 350/020 |
926.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 15.10.2020 | |
09.10.2020 | technik BOZP+PO 328/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 05.10.2020 | |
09.10.2020 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 329/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 05.10.2020 |
Zobrazených 2086 - 2100 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 136 137 138 139 140 141 142 143 144 … 193 194 Nasledujúca »