Číslo faktúry: 106/025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica
Adresa dodávateľa: Holumnica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: réžia zamestnanci
Fakturovaná suma: 197.31 € s DPH
Dátum doručenia: 03.03.2025
Datum zverejnenia: 06.03.2025