Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2020 | ročná kontrola detsk. ihriska 176/020 |
193.20 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 18.05.2020 | |
20.05.2020 | omietané dosky 177/020 |
45.90 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 19.05.2020 | |
20.05.2020 | vývoz popolníc 178/020 |
460.68 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.05.2020 | |
20.05.2020 | vývoz kontajnera 179/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.05.2020 | |
20.05.2020 | dopravné zrkadlá 170/020 |
318.00 € s DPH | Obec Holumnica | Patrik Chovanec | 13.05.2020 | |
20.05.2020 | elektrina 171/020 |
72.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.05.2020 | |
20.05.2020 | elektrina 172/020 |
103.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
20.05.2020 | elektrina 173/020 |
156.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
20.05.2020 | elektrina 174/020 |
173.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
20.05.2020 | elektrina 175/020 |
325.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.05.2020 | |
11.05.2020 | telekom. služby 165/020 |
61.61 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 07.05.2020 | |
11.05.2020 | uloženie TDO + popl. envir. fond 166/020 |
738.03 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.05.2020 | |
11.05.2020 | telekom. služby 167/020 |
28.09 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 11.05.2020 | |
11.05.2020 | telekom. služby |
12.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.05.2020 | |
11.05.2020 | demontáž okien a dverí - výsprav. 169/020 |
4665.60 € s DPH | Obec Holumnica | Bistro pod ihlou | 11.05.2020 |
Zobrazených 2911 - 2925 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 191 192 193 194 195 196 197 198 199 … 237 238 Nasledujúca »