Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | Telekomunikačné služby 098/022 |
87.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 099/022 |
197.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 100/022 |
601.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 101/022 |
459.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 102/022 |
945.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 103/022 |
164.90 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | služby v zmysle zmluvy 104/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | vývoz popolníc 082/022 |
636.89 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 23.02.2022 | |
| 11.03.2022 | školenie BOZP 083/022 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 24.02.2022 | |
| 11.03.2022 | Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších v Holumnici 105/022 |
73717.24 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 08.03.2022 | |
| 11.03.2022 | vedenie účtovníctva 084/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.02.2022 | |
| 11.03.2022 | výkon zodp. osoby 085/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | obedy zamestnanci 086/022 |
86.94 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | réžia obedy zamestnanci 087/022 |
106.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 22.02.2022 | aktivácia dát 070/022 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 |
Zobrazených 2926 - 2940 z celkových 4412.
« Predchádzajúca 1 2 … 192 193 194 195 196 197 198 199 200 … 294 295 Nasledujúca »
