Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2019 | HN stravné 313/018 |
724.57 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 12.11.2018 | |
16.05.2019 | servis káblovej TV 54/019 |
92.28 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 13.02.2019 | |
16.05.2019 | obedy zamestnanci 314/018 |
67.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
16.05.2019 | i-samospráva 55/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | Centr. nezis. spol. Bratislava | 13.02.2019 | |
16.05.2019 | réžia obedy 315/018 |
81.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
16.05.2019 | služby RTV 56/019 |
224.16 € s DPH | Obec Holumnica | RTV Bratislava | 14.02.2019 | |
16.05.2019 | elektrina 316/018 |
148.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
16.05.2019 | elektrina 317/018 |
194.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
16.05.2019 | TA3 distribučný poplatok 58/019 |
6.98 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 18.02.2019 | |
16.05.2019 | vývoz kontajnera 318/018 |
92.23 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
16.05.2019 | členský príspevok 59/019 |
109.75 € s DPH | Obec Holumnica | RZTaPO Sp. Belá | 18.02.2019 | |
16.05.2019 | vývoz poplníc 319/018 |
513.01 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
16.05.2019 | revízia komínov 320/018 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 15.11.2018 | |
16.05.2019 | elektrina |
81.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.02.2019 | |
16.05.2019 | elektrina 321/018 |
80.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 15.11.2018 |
Zobrazených 3391 - 3405 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 223 224 225 226 227 228 229 230 231 … 237 238 Nasledujúca »