Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2019 | Telefón 211/019 |
12.48 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.07.2019 | |
06.09.2019 | Poistná zmluva 189/019 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 24.06.2019 | |
06.09.2019 | Telefón 212/019 |
61.55 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
06.09.2019 | Toner 190/019 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 24.06.2019 | |
06.09.2019 | Servis VT 203/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2019 | |
06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
06.09.2019 | Spracovanie žiadosti 191/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 25.06.2019 | |
06.09.2019 | Licencia 204/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 04.07.2019 | |
06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
06.09.2019 | Réžia zamestnanca 192/019 |
75.35 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
06.09.2019 | Materiál 205/019 |
43.05 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 03.07.2019 | |
06.09.2019 | Obedy zamestnancov 193/019 |
61.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.06.2019 | |
06.09.2019 | Výkon činnosti 206/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 03.07.2019 | |
06.09.2019 | Elektrina 215/019 |
213.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
06.09.2019 | Odborné prehliadky 207/019 |
535.00 € s DPH | Obec Holumnica | MAJOTERM | 03.07.2019 |
Zobrazených 2596 - 2610 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 170 171 172 173 174 175 176 177 178 … 193 194 Nasledujúca »