Obec Holumnica
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | obedy zamestnanci 053/023 |
321.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.02.2023 | |
02.02.2023 | výkon zodp. osoby 054/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2023 | |
11.01.2023 | výkon zodp. osoby 001/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2023 | |
11.01.2023 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 002/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.01.2023 | |
11.01.2023 | servis výpoč. techniky 003/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.01.2023 | |
11.01.2023 | členský príspevok 004/023 |
65.73 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 02.01.2023 | |
11.01.2023 | stromčeky 005/023 |
39.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy mesta Podolínec | 02.01.0203 | |
11.01.2023 | výkon technika BOZP + PO 006/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.01.0203 | |
11.01.2023 | uloženie TDO + environ. popl. 007/023 |
1023.64 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 05.01.2023 | |
11.01.2023 | používanie portálu 008/023 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 05.01.2023 | |
11.01.2023 | autorská odmena 009/023 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 09.01.2023 | |
11.01.2023 | retransmisia TV 010/023 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 09.01.2023 | |
11.01.2023 | telekomunikačné služby 011/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.01.2023 | |
11.01.2023 | informácie o dotáciách a grantoch 012/023 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 10.01.2023 | |
11.01.2023 | telekomunikačné služby 013/023 |
21.50 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.01.2023 |
Zobrazených 1681 - 1695 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 109 110 111 112 113 114 115 116 117 … 237 238 Nasledujúca »