Obec Holumnica

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.10.2019 vodné
325/019
158.04 € s DPH Obec Holumnica PVPS 21.10.2019
22.10.2019 distribučné služby
326/019
136.80 € s DPH Obec Holumnica Markíza s.r.o., Bratislava 21.10.2019
22.10.2019 tonéry
327/019
198.24 € s DPH Obec Holumnica DAMEDIS, Brno 21.10.2019
22.10.2019 poistné KC
328/019
136.50 € s DPH Obec Holumnica 4419013061 22.10.2019
17.10.2019 telefón
303/019
14.85 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 08.10.2019
17.10.2019 lelktrina
304/019
73.50 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 elektrina
305/019
0.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 elektrina
306/019
304.37 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.10.2019
17.10.2019 telefón
307/019
32.99 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 10.10.2019
17.10.2019 telefón
308/019
63.07 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 10.10.2019
17.10.2019 vykonané práce ČOV
309/019
400.00 € s DPH Obec Holumnica Tomáš Skurka, Holumnica 11.10.2019
17.10.2019 elektrina
310/019
70.27 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 11.10.2019
17.10.2019 vianočné osvetlenie
311/019
4408.20 € s DPH Obec Holumnica Orgeco 14.10.2019
17.10.2019 vývoz kontajnerov
312/019
108.24 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL 14.10.2019
17.10.2019 vývoz popolníc
313/019
467.88 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL 14.10.2019
Zobrazených 3166 - 3180 z celkových 3565.
1 2 208 209 210 212 214 215 216 237 238