Obec Holumnica

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.10.2025 elektrina
429/025
35.71 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.10.2025
22.10.2025 elektrina
430/025
155.26 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.10.2025
22.10.2025 elektrina
431/025
88.39 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.10.2025
22.10.2025 elektrina
432/025
119.14 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.10.2025
22.10.2025 internet. pripojenie
433/025
19.20 € s DPH Obec Holumnica NETON IT 17.10.2025
22.10.2025 retransmisia TV JOJ Group
434/025
170.48 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná 17.10.2025
22.10.2025 vytýčenie telekomunikačného vedenia
435/025
132.23 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 17.10.2025
22.10.2025 vývoz VOK
436/025
331.02 € s DPH Obec Holumnica Finekol 17.10.2025
22.10.2025 vývoz popolníc
437/025
809.52 € s DPH Obec Holumnica Finekol 17.10.2025
22.10.2025 víno
438/025
49.86 € s DPH Obec Holumnica Milan Šoltés Delta 17.10.2025
22.10.2025 krémové figúrky, salónky
439/025
1589.20 € s DPH Obec Holumnica Milan Šoltés Delta 17.10.2025
22.10.2025 vodné
440/025
342.84 € s DPH Obec Holumnica PVPS 20.10.2025
22.10.2025 vodné
441/025
237.96 € s DPH Obec Holumnica PVPS 20.10.2025
22.10.2025 unimobunka - doplatok
442/025
8840.00 € s DPH Obec Holumnica KaravanCentrum 21.10.2025
22.10.2025 elektrina
427/025
668.47 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.10.2025
Zobrazených 721 - 735 z celkových 4361.
1 2 45 46 47 49 51 52 53 290 291